原淮南市政府外事办公室
2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 淮南市外事办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市外事办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市外事办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市外事办公室2018年部门决算情况
第一部分 淮南市外事办概况
一、部门职责
根据《淮南市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发市人民政府外事办公室(侨务办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(淮府办〔2010〕29号)的规定,淮南市人民政府外事办公室的主要职责:
(一)贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行。
(二)负责本市国外友好城市以及其他结好单位的交往活动;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。
(三)归口管理本市因公出国(境)工作,在上级外事部门授权范围内,按照出国(境)管理分工,审核本市因公出国(境)任务,统一办理本市因公出访人员的护照、签证手续;管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
(四)负责组织接待来访的重要外宾和华人、港澳同胞中的重要对象;指导涉外礼宾工作;承办外国政府、友人、华侨华人、港澳同胞捐赠的有关工作。
(五)管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动;会同有关部门管理境外非政府组织在我市的活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件。
(六)承办涉外、涉侨、涉港澳有关事务;依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;会同有关部门调查处理涉侨案件及民事纠纷;协同有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排。
(七)负责归侨、侨眷身份认定工作;开展对华侨华人及其社团的联谊服务工作;推动涉侨与港澳的经济技术、文化、教育等交流与合作.
2018年市外事办行政编制9名,实有9人,非在编工勤人员编制1名,政府购买服务公益岗位2名。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市外事办2018年度部门决算包括:淮南市外事办本级,与预算比较,没有变化。
纳入淮南市外事办2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市外事办本级 |
|
|
第二部分 淮南市外事办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
280.08 |
一、一般公共服务支出 |
198.14 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.81 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.52 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
280.08 |
本年支出合计 |
286.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
6.50 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
286.58 |
总计 |
286.58 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
280.08 |
280.08 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.64 |
191.64 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191.64 |
191.64 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
118.41 |
118.41 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.26 |
69.26 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.81 |
70.81 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.06 |
19.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.49 |
13.49 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
286.58 |
213.35 |
73.23 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
198.14 |
124.91 |
73.23 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
198.14 |
124.91 |
73.23 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
124.91 |
124.91 |
0.00 |
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.26 |
0.00 |
69.26 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
280.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
198.14 |
198.14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
280.08 |
本年支出合计 |
55 |
286.58 |
286.58 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
6.50 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
286.58 |
总计 |
60 |
286.58 |
286.58 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
280.08 |
206.85 |
73.23 |
286.58 |
213.35 |
73.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
191.64 |
118.41 |
73.23 |
198.14 |
124.91 |
73.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
191.64 |
118.41 |
73.23 |
198.14 |
124.91 |
73.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
118.41 |
118.41 |
0.00 |
124.91 |
124.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.26 |
0.00 |
69.26 |
69.26 |
0.00 |
69.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.13 |
302 |
商品和服务支出 |
21.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.01 |
30201 |
办公费 |
1.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.23 |
30202 |
印刷费 |
0.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.27 |
30213 |
维修(护)费 |
3.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
38.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.81 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
191.45 |
公用经费合计 |
21.90 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
淮南市外事办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 淮南市外事办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计286.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 286.58万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2017年相比,收入增加58.45万元,增长20.40%,主要原因:一是人员工资正常变动;二是人员正常变动;三是死亡抚恤支出;四是出国经费支出。支出总计增加58.45万元,增长20.40%,主要原因:一是人员工资增加;二是人员正常变动;三是职工死亡抚恤支出;四是出国经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计286.58万元,其中:财政拨款收入286.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计286.58万元,其中:基本支出213.35万元,占74.45%;项目支出73.23万元,占25.55%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计286.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计286.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收入增加58.45万元,增长20.40%,主要原因:一是人员工资正常变动;二是人员正常变动;三是职工死亡抚恤支出;四是出国经费支出。支出总计增加58.45万元,增长20.40%,主要原因:一是人员工资增加;二是人员正常变动;三是职工死亡抚恤支出;四是出国经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入280.08万元,占本年收入的97.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加51.95万元,增长18.55%。主要原因一是人员工资正常增加;二是人员正常变动;三是职工死亡抚恤之出;四是出国经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出286.58万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.45万元,增长24.40%。主要原因一是人员工资正常增加;二是人员正常变动;三是职工死亡抚恤支出;四是出国经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出286.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出198.14万元,占69.14%;社会保障和就业(类)支出70.81万元,占24.71%;医疗卫生及计划生育支出(类)7.1万元,占2.48;住房保障(类)支出10.52万元,占3.67%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.59万元,支出决算为286.58万元,完成年初预算的211.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资正常变动;二是人员正常变动三是死亡抚恤支出;四是出国经费支出。其中:基本支出213.35万元,占74.45%;项目支出73.23万元,占25.55%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为107.02万元,支出决算为118.41万元,完成年初预算的110.64%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资正常变动;二是人员正常变动;三出国经费支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为13.80万元,支出决算为70.81万元,完成年初预算的513.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加和死亡抚恤支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数的一致。
4.一般公共服务(类)文财政事务(款)住房保障支出(项)。年初预算为7.67万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的137.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出286.58万元,其中人员经费191.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
淮南市外事办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,淮南市外事办机关运行经费支出21.9万元,比2017年21.19万元,下降54.46%,主要原因是减少行政性开支。
(二)政府采购支出情况
2018年度,淮南市外事办政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,淮南市外事办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)比分直播,篮球比分直播2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,淮南市外事办组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:淮南市外事办公室
电子邮箱:[email protected]